审计总监工作职责_审计总监工作内容大全

时间:2024-03-01 23:22:50 由 lin0828 分享 浏览

审计总监要求熟练应用财务软件,如ERP、用友、金蝶等软件。具有良好的沟通能力、组织协调能力及写作能力。以下是小编精心收集整理的审计总监工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计总监工作职责篇1

1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;

2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。

3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;

4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

6.中心负责人交办的其它工作。

审计总监工作职责篇2

1、负责拟订集团内部审计基本管理制度,协助建立健全集团反舞弊机制;

2、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督;

3、负责对集团和子公司的大宗物资采购、合同等进行审计监督;

4、负责对货币资金、存货、销售与应收账款、采购与应付账款等内部控制建立及执行情况进行检查;

5、负责对集团、子公司投资项目执行情况,对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。

审计总监工作职责篇3

1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;

2、 依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;

3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;

4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;

5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;

6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;

7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;

8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;

9、 完成主管上级交办的其它工作。

审计总监工作职责篇4

1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;

3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;

5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;

6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;

7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;

8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

9. 对出纳工作提出建议并进行监督;

10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。

审计总监工作职责篇5

1、统筹并搭建内部控制体系,关注效率与风险的平衡,有效推行公司的年度内控工作计划;

2、识别内审工作重点领域,拟定内部审计工作计划并负责实施,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对发现的问题提出可行性整改建议;

3、和总部财务/技术部门密切合作,建立并完善集团指标信息化、智能化风险监控体系;

4、熟悉公司内部各类内部审计工作,包括但不限于专项审计、IT审计、经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等;

5、提供内审咨询、开展相关培训,营造良好的管控环境。

审计总监工作职责篇6

1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。

2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。

3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。

4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。

5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。

6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。

7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。

8、其他上级领导交办的工作。

审计总监工作职责篇7

1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;

2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;

3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;

4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;

5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;

6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;

7、负责公司专项审计工作的开展。

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